ตารางอบรม รายปี 2568

Loading Events

« All Events

หลักสูตร: กลยุทธ์ทางธุรกรรมระหว่างประเทศ — การนำเข้า ส่งออก และกฎเกณฑ์/ข้อตกลงด้านภาษีศุลกากร

April 8

เปิดรับสมัคร ยืนยันจัดอบรม หลักสูตร: กลยุทธ์ทางธุรกรรมระหว่างประเทศ — การนำเข้า ส่งออก และกฎเกณฑ์/ข้อตกลงด้านภาษีศุลกากร

อบรม 8 เมษายน 2569

หลักสูตร: กลยุทธ์ทางธุรกรรมระหว่างประเทศ — การนำเข้า ส่งออก และกฎเกณฑ์/ข้อตกลงด้านภาษีศุลกากร อบรม 20 กุมภาพันธ์ 2569

(International Trade & Customs Tax Strategy: Imports, Exports & Preferential Regimes)

หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อให้ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่นำเข้า-ส่งออก เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ฝ่ายกฎหมาย/ภาษี และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าใจทั้งบทบาททางธุรกิจและระเบียบปฏิบัติตามกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ พร้อมสามารถวาง กลยุทธ์ลดต้นทุนภาษีศุลกากร ปรับปรุงกระบวนการให้สอดคล้องกับข้อตกลงการค้าเสรี (FTA / Preferential Trade Agreements) และป้องกัน/รับมือกับความเสี่ยงจากการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. อธิบายหลักการและกระบวนการนำเข้า–ส่งออกอย่างครบถ้วน (เอกสาร เงื่อนไขการค้า การเคลียร์ศุลกากร)
  2. ให้ความรู้เชิงกลยุทธ์ในการลดภาระภาษีศุลกากรและต้นทุนโลจิสติกส์อย่างถูกกฎหมาย
  3. เข้าใจการใช้ข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) / กฎแหล่งกำเนิดสินค้า (ROO) เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร
  4. เสริมทักษะการจำแนกพิกัดศุลกากร (HS Code) การประเมินราคา (customs valuation) และการบริหารความเสี่ยงการตรวจสอบ

โครงสร้างเนื้อหาแบบละเอียด

Module 1 — พื้นฐานการค้าระหว่างประเทศ

  • ภาพรวมโครงสร้างการค้าระหว่างประเทศ (import/export flow)
  • เอกสารหลัก: commercial invoice, packing list, BL/AWB, insurance policy, import/export license, customs declaration (ตัวอย่างฟิลด์สำคัญ)
  • Incoterms (ภาพรวมที่ใช้งานบ่อย: EXW, FOB, CIF, DDP ฯลฯ) และผลต่อภาระภาษี/ความเสี่ยง

Module 2 — การจัดประเภทสินค้า (HS Code / Tariff Classification)

  • โครงสร้างระบบพิกัด HS (Harmonized System) และหลักการตีความ
  • เทคนิคการเลือกพิกัดที่ถูกต้อง (6-digit, 8-10 digit ประเทศ)
  • ผลกระทบของการจัดพิกัดต่อภาษีศุลกากรและข้อกำหนดการนำเข้า (เช่น สุขภาพ/มาตรฐาน)

Module 3 — การประเมินราคาศุลกากร (Customs Valuation)

  • หลักการกำหนดราคาเพื่อประเมินอากร (transaction value, related parties, deductibles, adjustments)
  • การคำนวณมูลค่าศุลกากร: ค่าขนส่ง/ประกัน/ค่าส่วนลด ฯลฯ
  • ปัญหายอดฮิต: transfer pricing vs customs valuation
  • ตัวอย่างการคำนวณและการเตรียมเอกสารสนับสนุน

Module 4 — กฎแหล่งกำเนิดสินค้าและการใช้ FTA (Preferential Origin & FTAs)

  • ความแตกต่าง: กฎแหล่งกำเนิดแบบทั่วไป (non-preferential) กับ แบบให้สิทธิพิเศษ (preferential)
  • วิธีพิสูจน์แหล่งกำเนิด: Certificate of Origin (CO), Declaration of Origin, supplier’s declaration
  • ตัวอย่างข้อตกลงที่ใช้บ่อย: หลักการทั่วไปของ FTA / Regional agreements (เช่น ASEAN/Regional trade agreements — อ้างเชิงตัวอย่าง)
  • การคำนวณการเปลี่ยนถ่าย (cumulation, direct shipment, minimal processing)
  • เวิร์กช็อป: ตรวจสอบสมมติว่า “สินค้านี้ได้รับสิทธิ์ภายใต้ FTA หรือไม่” พร้อมกรอก CO

Module 5 — ภาษีมูลค่าเพิ่ม การหักภาษี ณ ที่จ่าย และผลต่อการนำเข้า/ส่งออก

  • VAT on import vs VAT on domestic sales (หลักการเบื้องต้น)
  • การคืน VAT for export (export VAT zero-rating) และเงื่อนไขการขอคืน
  • Withholding tax, excise tax (ถ้ามี) และความเชื่อมโยงกับการนำเข้า/ส่งออก

Module 6 — สิทธิพิเศษศุลกากร (Bonded Warehousing, Temporary Admission, Inward/Outward Processing)

  • ประเภทเขตปลอดอากร/คลังสินค้า (bonded warehouse, FZ, freeport) และประโยชน์เชิงกลยุทธ์
  • Temporary importation / ATA carnet / re-importation เทคนิคช่วยลดอากร/ภาษี
  • กรณีศึกษา: การใช้ bonded warehouse เพื่อปรับปรุง cash-flow และลดต้นทุน

Module 7 — การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance & Risk Management)

  • ภาพรวมการควบคุมศุลกากร: Pre-shipment checks, Post-clearance audit, Customs audit triggers
  • การเตรียมตัวเมื่อถูกเรียกตรวจ: เอกสารที่ต้องเตรียม, timeline, role of customs broker
  • Penalties & sanctions และแนวทางป้องกัน (Records retention policy, SOP)
  • การออกแบบ Internal control & compliance checklist

Module 8 — ข้อจำกัดการส่งออก (Export controls / Sanctions / Dual-use goods)

  • มาตรการควบคุมการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีและสินค้าอันตราย
  • Sanctions / Embargoes — การตรวจสอบคู่ค้า และการทำ due diligence
  • Case study: การปฏิบัติตามข้อจำกัดและการปรับปรุงกระบวนการ screening

Module 9 — กลยุทธ์เชิงภาษีศุลกากร (Customs Tax Planning)

  • การออกแบบ supply chain เพื่อลดอากร (source optimization, manufacture vs import)
  • Transfer pricing interplay, decentralization of procurement, regional distribution centers
  • Cost-benefit analysis: คำนวณ payback จากการใช้ FTA, bonded warehouse, tariff engineering

ตัวชี้วัดความสำเร็จของการฝึกอบรม

  • ผู้เรียนสามารถลดค่าใช้จ่ายศุลกากรได้จริง (ประเมินจากโครงการนำไปปฏิบัติ)
  • ลดความเสี่ยงจากการถูกปรับ / ถูกกักสินค้า
  • ปรับปรุงเวลาการเคลียร์ผ่านศุลกากร (lead time ลดลง)
  • เพิ่มอัตราการได้รับสิทธิประโยชน์จาก FTA อย่างถูกต้อง

เปิดอบรม 2 รับบ

ราคาออนไลน์ ท่านละ 2,500 บาท

ชำระหน้างาน 3,900 บาท /1 ท่าน

ลงทะเบียน 3 ท่าน ละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 3,200 บาท

ราคาดังกล่าวฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 โรงแรมรับกระเป๋าผ้าสมุดปากกาหน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

โทร: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

เฟสบุ๊ค : testtrainingpage

ทางบริษัท เทสส์เทรนนิ่งเพื่อเข้าร่วมสัมมนาสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

 

Details

Organizer

  • TESS TRAINING

Venue

  • Online Zoom

Details

Organizer

  • TESS TRAINING

Venue

  • Online Zoom
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ